对会计分录掌握好的朋友帮我解决一下这个问题吧

2025-05-22 01:37:02
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回答1:

2日,从银行提取现金600元备用。
借:库存现金 600
贷:银行存款 600

2日,从大华工厂购入甲材料,发票注明的原材料价款30000元,增值税款5100元,材料验收入库,货款及税款以转账支票支付。
借:原材料——甲材料 30000
应交税费——应交增值税(进项税额) 5100
贷:银行存款 35100

2日,采购员刘志林出差回来,报销差旅费880元,收回现金120元。
借:管理费用 800
库存现金 120
贷:其他应收款——刘志林 920

3日,上月采购的乙材料,验收入库,按实际采购成本10000入账。
借:原材料——乙材料 10000
贷:在途物资——乙材料 10000

5日,销售给永宏公司A产品500件,每件出厂价32元,B产品200件,每件出厂价48元,货款计25600元,增值税额为4352元,货款及税款存入银行。
借:银行存款 29952
贷:主营业务收入 25600
应交税费——应交增值税(销项税额) 4352

3日,仓库发出材料。生产A产品领用甲材料实际成本为10000元,领用乙材料实际成本为10000元;生产B产品领用甲材料实际成本为7500元,领用乙材料实际成本为8000元;车间一般耗用丙材料计3200元。
借:生产成本——A产品 20000
——B产品 15500
制造费用 3200
贷:原材料——甲材料 17500
——乙材料 18000
——丙材料 3200

5日,收到太明公司还来货款26000元,存入银行。
借:银行存款 26000
贷:应收账款——太明公司 26000

8日,以存款购入电脑设备一台,原价为15000元,验收交付使用。
借:固定资产 15000
贷:银行存款 15000

8日,行政管理部门领用丙材料,实际成本为4800元。
借:管理费用 4800
贷:原材料——丙材料 4800

10日,接银行通知长新工厂还来货款24000元,存入银行。
借:银行存款 24000
贷:应收账款——长新工厂 24000