1-6月的房租发票,但是还没有付款分录:借:待摊费用-房租费贷;其他应付款每月房租摊销:借:管理费用-房租费贷:待摊费用-房租费
按一楼的做法是正确的.待摊费用就是这样摊销确认当期损益的.至于以后付款是从其他应付款这个暂挂科目结算.我们企业就是这么做的.
一楼拉倒吧钱都没给 做什么待摊费用啊 待摊费用是资产 你由没多给人家钱 怎么可以这样呢 1楼做的是预先给房租的情况下 如果没给 则 借 管理费用 贷 应付帐款或其他应付帐款提前给过了则按照一楼的做