隔壁一个企业用了我公司的电,给了我们电费,我们开了增值税专用发票给他,怎么做会计处理,和结转?

2025-05-14 03:59:27
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回答1:

我来说说哈。
是应该做其他业务收入。但是增值税申报时,一样要把开票的这个收入纳入到:主营业务收入栏来申报。只要是开增值税票的都要在这里申报。
损益表中是还要做:借:其他业务成本。贷:其他业务收入(不含税金额)

收钱时,应该做:借:现金,
贷:制造费用-水电费(你当时付水时费时的科目,也可以直接做付水费时做:其他应收款,收到钱时冲销),
以上,参考!