公司每月开具的增值税专用发票的总税额是销项税额,每月认证的增值税专用发票的总税额是进项税额(有时也含运费),公司的开票系统通过抄税跟税务局认证发票的系统连到一块,互通数据,销项税额减去进项税额就是本月公司应该缴纳的增值税,税务局系统自动算出来,到时候公司报税,在网站报表上填的数据生成的税额与税务局的税额不一样,报不了税
问题不明朗,是你要开增值税发票还是你要把纳税申报表打印出来?