我公司开给对方增值税专用发票,结果开错了,又开了正确的给对方,但错票忘记在税控系统作废了,跨月才发现

2025-05-14 16:36:52
推荐回答(4个)
回答1:

把错票按照正常销售记账方式记账和税金,正常抄报税,到下个月在系统中申请红字发票到税务部门审批后开具红字发票,按照红字来冲减销售和税金

回答2:

把错票按照正常销售收入记账和税金,正常抄报税,到下个月在系统中申请红字发票到税务部门审批后开具红字发票冲减,再按原分录冲回

回答3:

把错票按照正常销售记账方式记账和税金,正常抄报税,到下个月在系统中申请红字发票到税务部门审批后开具红字发票冲减

回答4:

对,否则与申报不一致了。