当月销项正数税金比销项负数税金小,出现实际销项税额为负数,怎么填写增值税申报表?印花税还需申报吗?

2025-05-20 06:07:22
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回答1:

增值税申报表,应该可以正常申报的吧,负数叶没办法啊,另外印花税购销合同可以先不报(之前月份多报了,下月继续冲,冲到正数时再计提印花税购销合同)