他没有认证是他自己的工作失误,和你应该没有关系.如果你想帮他的话可以开张负数抵消,再重开一张新的,不过这样很麻烦,需要到国税局申请,找局长签字审批,然后才有效,祝你好运.
你应该把发票取回,然后开增值税发票红票,冲抵税款。
开红票的方法和流程是:拿上发票,到税务局提出申请,然后回单位到税控机上按照正常开票次序开票,注意开完后一定要点“负数发票”。开好以后就可以计帐了。
拿回来,冲红,重开一张给他,ok!
其实也没有以上人员说的这么麻烦,只要取回原发票,再开一份负数发票,把负数发票的发票联及抵扣联和原发票的发票联及抵扣联装订在一起就可以了,以备查。还有zhf_jqhxt说的点击“负数发票”,如果是dos版的税控机的话,就应该开负数了
你应让对方到其主管的税务机关开具进货退出折让证明单,凭证明单和退回的发票开具销项负数发票冲账,然后再开具正数发票给对方.